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Evolu Guard - Regras de validação Politica de documento fiscal

Última atualização em Sep 04, 2026

A seção de Política de Documento Fiscal no Evolu Guard permite determinar quais modelos de comprovantes fiscais, modos de emissão e formas de pagamento são aceitos na sua promoção. A partir dessas definições, a plataforma decide automaticamente se uma nota cadastrada deve ser aprovada na hora, enviada para auditoria manual ou rejeitada.

Essas travas evitam fraudes com notas de faturamento entre empresas (B2B), bloqueiam cupons emitidos em contingências suspeitas e garantem que apenas compras válidas do varejo gerem participações.

Tipo de documento fiscal

  • O que é/Como preencher: Ligue a chave no canto superior direito do bloco para ativar esta validação. Em seguida, escolha a ação desejada (Aceitar, Revisar ou Rejeitar) para cada formato de documento:

    • NFC-e (Nota de Consumidor): Nota padrão do varejo.

    • CF-e/SAT: Cupom fiscal eletrônico comum em alguns estados.

    • NF-e (Nota Fiscal Eletrônica): Nota grande, geralmente usada em vendas de atacado ou entre empresas. Use a opção Ação padrão (para os demais) para definir o comportamento de modelos não listados.

Tipo de emissão

  • O que é/Como preencher: O tipo de emissão indica se a nota foi transmitida para a Secretaria da Fazenda no momento exato da compra (Normal) ou se o estabelecimento estava sem internet e gerou a nota em modo de emergência (Contingência). Ative a chave e selecione Aceitar, Revisar ou Rejeitar para o fluxo Normal e para cada modelo de contingência.

Forma de pagamento

  • O que é/Como preencher: Filtre a aprovação de acordo com o meio de pagamento registrado na nota. Ligue a chave e marque Aceitar, Revisar ou Rejeitar para cada opção exibida na lista (como Dinheiro, Cartão de Crédito, Pix, Vale Alimentação, Sem Pagamento, Pagamento Posterior, entre outros).

Dica de Ouro do evolu

Mantenha o tipo NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) configurado como Revisar e a forma de pagamento Sem Pagamento configurada como Rejeitar! A NF-e costuma ser usada para faturamento entre empresas ou transferências de estoque, e a opção "Sem Pagamento" indica simples remessa ou troca de mercadoria. Ajustando essas duas opções, você impede que notas sem compra de consumo real entrem na apuração dos prêmios.